|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
7230100783 |
24.10.2023 |
Potvrdenie Prima banky k auditu 2022 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/056 |
27.3.2024 |
aktualizácia rozhlas Kopanice |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/206 |
8.8.2024 |
dopracovanie rozpočtu k dobudovaniu základn. techn. infraštruktúry - chodníky |
Bc. Patrícia Lapošová |
54485461 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/233 |
26.9.2024 |
Potvrdenie k auditu 2023 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/12/2024 |
26.9.2024 |
Kúpna zmluva - podperné body elektrického vedenia nízkeho napätia |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/021 |
28.11.2024 |
Nájom domu smútku - úmrtie p. Antona Toráka |
Torák Dušan |
|
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/264 |
18.12.2024 |
podperné body na elektrické vedenie |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/313 |
6.1.2025 |
servisná prehliadka kotla Podolie 501 kvetinárstvo |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/077 |
19.3.2025 |
vypracovanie rozpočtu - oprava učebne |
Bc. Patrícia Lapošová |
54485461 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
11.2.2014 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/298 |
6.1.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/354 |
14.3.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/039 |
17.2.2025 |
hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/102 |
11.4.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1560008068 |
6.3.2020 |
Tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
49,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
84040886 |
9.7.2013 |
Predplatné PORADCA 2014 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
84070770 |
13.11.2014 |
Predplatné PORADCA 2015 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
84120678 |
22.11.2016 |
Predplatné PORADCA 2017 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
84140610 |
25.10.2017 |
Predplatné - PORADCA 2018 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2221009307 |
18.7.2022 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
49,80 EUR |