| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200030 |
11.5.2020 |
Údržba futbalového ihriska |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062011 |
9.11.2011 |
Projekt stavby Zberný dvor Podolie |
Ing. arch. Juraj Dvorský |
47231688 |
1 654,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042015 |
18.11.2015 |
Vianočná sviečka |
Ľubica Pazderová - LUTES |
47213329 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002 |
27.2.2024 |
zabezpečenie programu na detský karneval 21.01.2024 |
World of Events s.r.o. |
47209194 |
470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020127 |
21.2.2020 |
Prenájom KD - Ples GMRŠ |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
763,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/021 |
23.3.2023 |
Nájom kultúrneho domu - doplatok |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
40,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/015 |
27.2.2024 |
Nájom kultúrneho domu 03.02.2024 ples gymnázium |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/017 |
27.3.2024 |
Vyúčtovanie nájmu kultúrneho domu ples
|
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
-83,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/018 |
27.2.2025 |
nájom kultúrneho domu, energie |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
1 148,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200088 |
21.10.2020 |
Poznávacia maľovánka regiónu |
Zirek group, s.r.o. |
47200839 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200133 |
30.11.2020 |
Poznávacia maľovánka |
Zirek group, s.r.o. |
47200839 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202313948 |
2.6.2023 |
Montérkové bundy |
ROTA plus s. r. o. |
47198605 |
104,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202313948 |
21.6.2023 |
Pracovné oblečenie |
ROTA plus s. r. o. |
47198605 |
104,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221/021 |
29.6.2022 |
Informačné vitríny, lavičky, koše |
Informačné viríny spol. s r. o. |
47197994 |
1 624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 002 |
30.4.2019 |
Hudobno zábavné vystúpenie |
Traky, s.r.o. |
47194634 |
1 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/059 |
12.5.2022 |
Relácia v rozhlase |
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. |
47192763 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/067 |
22.5.2023 |
Relácia v rozhlase |
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. |
47192763 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2022 |
24.3.2022 |
Pílenie stromov |
Feranec Andrej |
47179392 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170499 |
15.6.2017 |
Oprava Tatra fekál - podnikateľká činnosť |
JO TEAM s.r.o. |
47134658 |
810,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014092 |
9.12.2014 |
Čistenie priehrady |
ASOK TRANSPORT s.r.o. |
47119586 |
1 044,00 EUR |