Detail |
Faktúra došlá |
140275 |
8.1.2014 |
Upgrade na rok 2014, HOT LINE 2014 - program SOMI Trenčín (mzdy) |
SOMI Trenčín , s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110288 |
7.1.2011 |
Upgrade na rok 2011 |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190254 |
7.2.2019 |
Upgrade a HOT LINE na rok 2019 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
104,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130288 |
15.1.2013 |
Upgrade 2013, HOT LINE 2013 |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200254 |
7.1.2020 |
Upgrade , hot line 2020 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
104,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
179064 |
12.9.2017 |
Umývadlo - OŠK |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11508577 |
17.12.2015 |
Umývačka riadu s príslušenstvom do ŠJ v ZŠ s MŠ Podolie |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
3 818,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140800680 |
3.11.2014 |
Úmrtné oznámenia |
Silencia s.r.o. |
36378135 |
19,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240100194 |
27.2.2024 |
Umiestnenie kontajnerov na zber šatstva 2024 |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200100210 |
19.1.2022 |
Umiestnenie kontajnerov na textil na rok 2022 |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230100203 |
8.3.2023 |
Umiestnenie kontajnerov na textil |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210100220 |
29.11.2021 |
Umiestnenie kontajnerov na šatstvo |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/009 |
11.2.2025 |
umiestnenie kontajnerov 2025 |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/360 |
14.3.2025 |
úložné boxy archívne |
EMBA Trade, spol s r. o. |
34142860 |
90,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16021 |
2.8.2016 |
Uloženie šachty |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16026 |
6.9.2016 |
Uloženie šachtu - ZŠ |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
114,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320110987 |
10.1.2012 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
669,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320120174 |
10.4.2012 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
833,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320120800 |
17.12.2012 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 793,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320130323 |
10.6.2013 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 027,97 EUR |