Detail |
Faktúra došlá |
7448207253 |
9.6.2014 |
Zálohová platba EE RD 409 - 6/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437833700 |
7.7.2014 |
Zálohová platba EE RD 409 za júl 2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7418881573 |
18.8.2014 |
Zálohová platba za EE RD 409 - 8/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437978844 |
8.9.2014 |
Zálohová platba EE RD 409 - 9/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7419049436 |
7.10.2014 |
Zálohová FA za EE 10/2014 - RD 409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7438153210 |
11.11.2014 |
Zálohová platba EE RD 409 - 11/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19031 |
21.10.2019 |
Preprava na trase Podolie - Čachtice - Podolie - kameň 16/32 |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
105,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/051 |
10.3.2025 |
voda obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
105,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/03012 |
31.10.2013 |
Servisné práce na PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201/04002 |
13.1.2014 |
Servisné práce - PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15032 |
16.10.2015 |
Preprava na trase Podolie - Čachtice a späť - kamenivo workoutové ihrisko |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021070 |
4.10.2021 |
Ročný servis plyn. zariadení KD kuchyňa |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
104,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
219051746 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 16.5.2019 - OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
104,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7459759211 |
7.2.2019 |
Elektrická energia - prečerpávacie šachty - kanalizácia Očkov - 1/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7479428044 |
7.2.2019 |
Poplatok za EE - prečerpávacie šachty Očkov 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019113 |
11.2.2019 |
Zálohová platba za EE - kanalizačné prečerpávačky v obci Očkov 1/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7459829672 |
8.3.2019 |
EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 3/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019140 |
11.3.2019 |
Elektrická energia - prečerpávačky Očkov 3/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7479481603 |
8.4.2019 |
EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 4/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7551695003 |
10.5.2019 |
Zálohová faktúra na EE - kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov 5/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |