Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7448207253 9.6.2014 Zálohová platba EE RD 409 - 6/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  105,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 7437833700 7.7.2014 Zálohová platba EE RD 409 za júl 2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  105,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 7418881573 18.8.2014 Zálohová platba za EE RD 409 - 8/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  105,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 7437978844 8.9.2014 Zálohová platba EE RD 409 - 9/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  105,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 7419049436 7.10.2014 Zálohová FA za EE 10/2014 - RD 409 ZSE Energia, a.s. 36677281  105,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 7438153210 11.11.2014 Zálohová platba EE RD 409 - 11/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  105,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 19031 21.10.2019 Preprava na trase Podolie - Čachtice - Podolie - kameň 16/32 Boris Križák BOBOtrans 44932235  105,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/051 10.3.2025 voda obecný úrad Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  105,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013/03012 31.10.2013 Servisné práce na PC FLCOMP, s.r.o. 46722718  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201/04002 13.1.2014 Servisné práce - PC FLCOMP, s.r.o. 46722718  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15032 16.10.2015 Preprava na trase Podolie - Čachtice a späť - kamenivo workoutové ihrisko Boris Križák BOBOtrans 44932235  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021070 4.10.2021 Ročný servis plyn. zariadení KD kuchyňa Martin Kopún Plynoterm 32784384  104,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 219051746 5.6.2019 Vodné a stočné od 23.1.2019 do 16.5.2019 - OcÚ + KD TVK, a.s. 36302724  104,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 7459759211 7.2.2019 Elektrická energia - prečerpávacie šachty - kanalizácia Očkov - 1/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7479428044 7.2.2019 Poplatok za EE - prečerpávacie šachty Očkov 2/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  104,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019113 11.2.2019 Zálohová platba za EE - kanalizačné prečerpávačky v obci Očkov 1/2019 Obec Očkov 00311871  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7459829672 8.3.2019 EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 3/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  104,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019140 11.3.2019 Elektrická energia - prečerpávačky Očkov 3/2019 Obec Očkov 00311871  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7479481603 8.4.2019 EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 4/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7551695003 10.5.2019 Zálohová faktúra na EE - kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov 5/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  104,55 EUR 
Nastavenia cookies