|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
13300500 |
13.5.2013 |
Zmluva o preprave SAD PN máj 2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13300658 |
10.6.2013 |
SAD PN 6/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13300774 |
9.7.2013 |
Prevádzka dopravného prostriedku SAD PN 7/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13300975 |
7.8.2013 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13301110 |
5.9.2013 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 9/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13301272 |
7.10.2013 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13301440 |
8.11.2013 |
SAD PN 11/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13301588 |
10.12.2013 |
Zmluva o preprave - SAD Piešťany 12/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300014 |
11.2.2014 |
SAD PN 1/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300051 |
12.2.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300202 |
10.3.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla - SAD PN 3/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300330 |
4.4.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 4/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300502 |
12.5.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN máj 2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300647 |
10.6.2014 |
Zmluva o preprave jún 2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300806 |
10.7.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - SAD PN 7/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
18.8.2014 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14301135 |
8.9.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla 9/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14301330 |
7.10.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 10/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14301467 |
11.11.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla - SAD PN 11/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14301643 |
9.12.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla 12/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |