Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8073756987 | 26.7.2023 | Kärcher | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 59,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6207438875 | 7.8.2023 | Čistiace tablety | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 12,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6207451941 | 7.8.2023 | Vodné filtre | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 16,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6207485020 | 10.8.2023 | Pracovné rukavice | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5082934362 | 10.8.2023 | Ochranné pracovné pomôcky - rukavice | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 23,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/010 | 9.2.2022 | Poplatok za umiestnenie technológie na Požiarnej zbrojnici Podolie | Slovanet, a. s. | 35954612 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/013 | 23.3.2023 | Nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici, energia | Slovanet, a. s. | 35954612 | 160,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/01/2024 | 1.2.2024 | Dodatok k Nájomnej zmluve č. D1.420220060 kontrakt 4700004232 (po spoločnosti cns s.r.o.) | Slovanet, a. s. | 35954612 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/008 | 27.2.2024 | El. energia zariadenia na požiarnej zbrojnici | Slovanet, a. s. | 35954612 | 113,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/009 | 27.2.2024 | nájom technického zariadenia na požiarnej zbrojnici 2024 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/017 | 21.2.2025 | nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici. el. energia 2025 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 423,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/100 | 31.5.2024 | akustický posudok na tepelné čerpadlá bytových domov za kultúrnym domom | EnA CONSULT Topoľčany s. r. o. | 35958804 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 311928 | 28.7.2011 | Zmluva o spolupráci | DATATRADE, s.r.o. | 35960132 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91200328 | 1.8.2012 | Program Obce.info mini 23.07.2012 - 23.07.2013 | DATATRADE, s.r.o. | 35960132 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023000867 | 16.5.2023 | Pracovný materiál | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 189,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/258 | 18.12.2024 | záclony do kultúrneho domu | JYSK s. r. o. | 35974133 | 57,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/113 | 29.4.2025 | Karafy s kohútikom | JYSK s. r. o. | 35974133 | 12,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/194 | 10.7.2025 | kancelárska stolička, podložky na podlahu | JYSK s. r. o. | 35974133 | 112,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/201 | 14.7.2025 | kancelárske stoličky | JYSK s. r. o. | 35974133 | 196,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/203 | 15.7.2025 | podložky na podlahu, plstené podložky pod nábytok | JYSK s. r. o. | 35974133 | 18,53 EUR |