Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FDN/2025/084 19.3.2025 plakety ku dňu učiteľov DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. 44031572  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/197 14.7.2025 plakety - ceny na preteky vstavačov DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. 44031572  323,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/226 21.8.2025 pečiatka slovenský znak DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. 44031572  22,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190081 1.4.2019 Plakety - deň učiteľov Dekorcentrum Jurda, s.r.o. 44031575  57,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190353 7.11.2019 Gravírovanie reklamné predmetu Dekorcentrum Jurda, s.r.o. 44031572  62,99 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/296 6.1.2025 potraviny - posedenie dôchodcov DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124  686,73 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/321 6.1.2025 potraviny do mikulášskych balíčkov DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124  112,20 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/302 23.10.2025 potraviny na posedenie dôchodcov, sladkosti do mikulášskych balíčkov DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124  394,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/159 22.7.2024 mobilná nerf aréna - MDD 01.06.2024 DEMOD s.r.o. 53658281  860,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/159 19.6.2025 mobilná nerf aréna DEMOD s.r.o. 53658281  860,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna DAR/03/2024 19.12.2024 Darovacia zmluva, k.ú. Podolie, LV 933 (dom), LV 4631 (p.č.349,351,355), LV 710 (p.č. 352), LV... Denis Ševcech, Viliam Suchánek    
Detail Faktúra došlá 1406231 2.7.2014 Elektromontážne práce - cintorín DETMAR s.r.o. 34096833  42,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1207317 17.8.2012 Vykonanie doplnenia verejného osvetlenia v obci Podolie DETMAR spol. s r. o 34096833  1 068,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/044/10 31.12.2010 Mandátna zmluva - banková záruka DEXIA banka Slovensko a.s. 31575951  718 947,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 7.6.2011 Banková záruka na kúpu bytového domu DEXIA banka Slovensko a.s. 31575951  179 730,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11027826 10.1.2011 Telekomunikačné služby 12/2010 Dial Telecom, a.s. 36853429  19,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 201623 17.12.2020 Čipová karta Disig, a.s. 35975946  35,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000107 25.10.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto A 433 434, 435 Djenková Irena   48,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012427 3.8.2012 Pohrebné služby Dlhovičová Anna   16,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20VF00008 20.11.2020 Práce na oprave - prestrešenie OŠK DM STAVmat, s.r.o. 45369402  2 299,20 EUR 
Nastavenia cookies