Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2013063 | 22.10.2013 | Demontáž a vyčistenie plynových horákov a kotlov | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 302,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2 | 11.1.2017 | Demontáž katafalku v dome smútku | Kamenárstvo Július Ábel | 200,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9000330753 | 17.7.2019 | Demontáž meradla - Podolie č. 566 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 119,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019013 | 7.2.2019 | Demontáž vianočnej výzdoby | Durdík Dušan DD | 32776993 | 145,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016004 | 2.6.2016 | Deň detí - Paintball | Mário Palkech - Paintball | 46268774 | 80,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220007 | 16.9.2022 | Detská nafukovacia atrakcia - akcia Majstrovstvá v orbe | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220006 | 16.9.2022 | Detská nafukovacia atrakcia - MDD | Penguin academy | 52115259 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1700448 | 29.12.2017 | Detské ihrisko | ENERCOM, s.r.o. | 44658591 | 8 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7301522546 | 18.5.2023 | Detský čaj - darček na uvítanie detí do života | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 24,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023156 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 76,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023133 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 155,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102014012 | 2.7.2014 | Digitalizácia výkresovej dokumentácie - Kanalizácia obce Podolie (Farebné kopírovanie,... | SITISIO s.r.o. | 47055987 | 270,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 30.4.2019 | Divadelné bábkové predstavenie Zlatá priadka - 27.4.2019 | Novomestská kultúrna spoločnosť, o.z. | 42145317 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/069 | 31.5.2024 | divadelné predstavenie George Danin 22.03.2024 | Novomestská kultúrna spoločnosť | 42145317 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023005 | 6.12.2023 | Divadelné predstavenie Tri prasiatka 26.11.2023 | Novomestská kultúrna spoločnosť | 42145317 | 250,00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 1 | 4.7.2013 | Do čl. 1 sa mení nájomca" Ján Červeňanský
Do čl. 2 bodu 1 sa dopĺňa meno zomrelého:... |
Ján Červeňanský | ||
Detail | Zmluva Nájomná | 1 | 4.7.2013 | Do čl.1 sa mení nájomca" Ján Červeňanský | Ján Červeňanský | ||
Detail | Faktúra došlá | 2403912764 | 17.8.2017 | Dobropis - bonus pre účastníka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -4,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2351225472 | 16.8.2016 | Dobropis - bonus pre účastníka paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -4,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022000013 | 11.8.2023 | Dobropis - čistiace prostriedky | MI-JO import, s. r. o. | 46557172 | -2,75 EUR |