Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | DAR/06/2022 | 17.12.2022 | Darovacia zmluva tablet Samsung Galaxy Tab A10.1, 2 ks | Štatistický úrad Slovenskej republiky | 00166197 | |
Detail | Zmluva Kúpna | DAR/03/2024 | 19.12.2024 | Darovacia zmluva, k.ú. Podolie, LV 933 (dom), LV 4631 (p.č.349,351,355), LV 710 (p.č. 352), LV... | Denis Ševcech, Viliam Suchánek | ||
Detail | Zmluva Kúpna | DAR/04/2022 | 16.3.2022 | Darovacia zmluva, k.ú.Podolie, parc.reg.,,E":441/2, 441/3, 1428/5, 499/1, 499/2, 68, 1071, 2275/4,... | Hanicová, Slabá, Španková., Mrekaj, Uhlíková, Štefániková, Čechvala, Dedíková, Macháčová, Augustín, Burzová, Ščepko, Lenická, Cagala | ||
Detail | Zmluva Kúpna | DAR/01/2024 | 12.7.2024 | Darovacia zmluva, k.ú.Podolie,LV 5152, parc. reg. ,,E" č. 829 | Juraj Babuška, Mária Makarová | ||
Detail | Zmluva Kúpna | DAR/01/2022 | 9.3.2022 | Darovacia zmluva: reg.,,C" p.č. 157/1; reg.,,E" p.č.: 1541, 2872/1, 2872/2, 1018 | Miroslav Masár | ||
Detail | Zmluva Kúpna | DAR/03/2022 | 11.3.2022 | Darovacia zmluva: reg.,,C" parc.č. 1428/3, reg.,,C" parc.č. 1428/4 | Michal Križák, Magdaléna Aslan, Veronika Čechvalová, Juraj Križák, Martina Majdišová, Martin Čech | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | DAR/01/2023 | 6.12.2023 | Darovanie hnuteľného majetku v správe Ministerstva vnútra SR:
a) počítač stolný; b)... |
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DAR/02/2024 | 30.7.2024 | Darovanie hnuteľného majetku v správe Ministerstva vnútra SR:
a) počítač stolný; b)... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/315 | 6.1.2025 | defibrilátor s príslušenstvom | K & M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 1 220,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5/2017 | 21.7.2017 | Dekoratívne predmety - Dom smútku | WillArt, s.r.o. | 34148485 | 260,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013063 | 22.10.2013 | Demontáž a vyčistenie plynových horákov a kotlov | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 302,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2 | 11.1.2017 | Demontáž katafalku v dome smútku | Kamenárstvo Július Ábel | 200,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9000330753 | 17.7.2019 | Demontáž meradla - Podolie č. 566 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 119,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019013 | 7.2.2019 | Demontáž vianočnej výzdoby | Durdík Dušan DD | 32776993 | 145,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016004 | 2.6.2016 | Deň detí - Paintball | Mário Palkech - Paintball | 46268774 | 80,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220007 | 16.9.2022 | Detská nafukovacia atrakcia - akcia Majstrovstvá v orbe | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220006 | 16.9.2022 | Detská nafukovacia atrakcia - MDD | Penguin academy | 52115259 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/148 | 22.7.2024 | Detské čaje k uvítaniu detí do života | BENU SK 77, s.r.o. | 50741268 | 7,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1700448 | 29.12.2017 | Detské ihrisko | ENERCOM, s.r.o. | 44658591 | 8 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7301522546 | 18.5.2023 | Detský čaj - darček na uvítanie detí do života | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 24,93 EUR |