|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/012 |
11.2.2021 |
Poplatok za vodu d 12.11.2020 do 15.1.2021 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
8,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/013 |
11.2.2021 |
Poplatok za vodu od 11.11.2020 do 14.1.2021 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
68,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/014 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/015 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/016 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021017 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/018 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/019 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/020 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD2021/021/ |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/022 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/023 |
11.2.2021 |
Relácia v rozhlase 2x |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
4,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3202100058 |
8.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 120,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7681748123 |
8.2.2021 |
Plyn 2/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
988,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7671800582 |
8.2.2021 |
EE BD 1019 - verejné osvetlenie 2/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7671800453 |
8.2.2021 |
EE BD 1019 - spoločné priestory 2/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210065 |
8.2.2021 |
Aktualizácia programov za rok 2021 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
900,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9210077 |
8.2.2021 |
Doškolenie WIN City Voda |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013003847 |
5.2.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 1/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21000001 |
5.2.2021 |
Strava - Testovanie COVID-19 od 23.1.2021 do 24.1.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
104,40 EUR |