| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11104791 |
12.4.2011 |
Telekomunikačné služby 3/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
31,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9040611530 |
6.7.2020 |
Zametací stroj Karcher |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
74,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9042638890 |
8.4.2022 |
Filtračné vrecká |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
12,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035107976 |
6.7.2020 |
Inzercia v Trenčianskych novinách |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130201269 |
13.4.2021 |
Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
300,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135108699 |
9.7.2021 |
Inzercia - My Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230200590 |
1.3.2022 |
Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
148,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2235108071 |
18.7.2022 |
Inzercia |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230203367 |
1.8.2022 |
Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
181,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2330200511 |
15.5.2023 |
Nákup a dodanie MY (Trenčín) 200 ks |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
236,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/063 |
31.5.2024 |
Noviny MY Trenčín |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
272,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20P110009 |
5.1.2011 |
Web stránka obce Podolie |
J.C.Trade Bridge International, s.r.o. |
35787848 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20P120051 |
18.2.2013 |
Prezentácia a propagácia obce |
J.C.Trade Bridge International, s.r.o. |
35787848 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016212 |
5.12.2016 |
Prenájom KD |
PINTAS, s.r.o. |
35787139 |
1 151,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017220 |
22.12.2017 |
Zapožičanie návlekov |
PINTAS, s.r.o. |
35787139 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/154 |
11.12.2025 |
zapožičanie návlekov na stoličky |
Pintas s.r.o. |
35787139 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
26.3.2012 |
Zmluva o dielo - "Zberný dvor Podolie - stavebné práce" |
DUVYSTAV s.r.o. |
35786639 |
41 707,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/023 |
6.2.2025 |
tonery |
FULL SERVIS, spol. s r. o. |
35785772 |
367,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/157 |
12.6.2025 |
tonery |
FULL SERVIS, spol. s r. o. |
35785772 |
154,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/146 |
22.7.2024 |
papierové tašky |
SIGNET PLUS spol. s r.o. |
35785586 |
38,90 EUR |