Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8697272778 11.5.2020 Plyn 5/2020 - predajňa s.č. 140 SPP, a.s. 35815256  13,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8706989203 2.6.2020 Plyn 6/2020 - predajňa č. 140 SPP, a.s. 35815256  13,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8697336046 1.7.2020 Plyn 7/2020 SPP, a.s. 35815256  13,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 5.2.2018 Zmluva o dodávke plynu - Obec Podolie č. 140 SPP a.s. 35815256   
Detail Faktúra došlá 9000330753 17.7.2019 Demontáž meradla - Podolie č. 566 SPP - distribúcia, a.s. 35910739  119,47 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/389 19.12.2025 Poplatok za vyjadrenie - cesta za KD SPP - distribúcia, a.s. 35910739  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000475133 30.5.2023 Vyjadrenie ku komunikácii a inžinier. sieťam k ceste za kultúrnym domom SPP - distribúcia, a. s. 35910739  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220160378 9.11.2016 Telovýchovné náradie SPORTIKA SK, s.r.o. 46061703  1 980,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/04/2025 2.6.2025 Zmluva o dielo ,,Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie" ŠPORTFINAL s.r.o. 44149671  541 300,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/07/2025 23.10.2025 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. DZ/04/2025 ŠPORTFINAL s.r.o. 44149671   
Detail Faktúra došlá FDI/2025/019 17.10.2025 Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie ŠPORTFINAL s.r.o. 44149671  137 767,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 19527 12.7.2019 Kancelárske potreby - archivačná spona, trubičkový prenášač Sponka, s.r.o. 51132907  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19549 17.7.2019 Kancelárske potreby Sponka, s.r.o. 51132907  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12016 24.4.2017 Účinkovanie a doprava - DH Maguranka - hody v Podolí Spolok dychová hudba Maguranka z Kanianky 00629570  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 004 /2019 6.5.2019 Vystúpenie dychovej hudby Drietomanka - hody 28.4.2019 Spolok dychová hudba DRIETOMANKA   900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01-25/2010 17.1.2011 Stavebný úrad 12/2010 Spoločný úrad samosprávy n.o. 37923935  64,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2-25/2011 20.1.2011 Dobropis - vyúčtovanie nákladov - stavebný úrad za rok 2010 Spoločný úrad samosprávy n.o. 37923935  -162,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 252013 7.2.2017 Vyúčtovanie - stavebný poriadok za rok 2012 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. 45734445  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0102019 8.3.2019 Zdravotný posudok pre účely poskytovania sociálnych služieb. Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. 45734445  27,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 06-25/2011 18.2.2011 Činnosť stavebného úradu 1/2011 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  -33,00 EUR 
Nastavenia cookies