Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 16301025 7.9.2016 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2016 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 17300670 12.7.2017 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 7/2017 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 16300632 6.6.2016 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 6/2016 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 14300330 4.4.2014 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 4/2014 SAD Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 17300151 6.3.2017 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2017 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 11300241 9.3.2011 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2011 SAD Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 17300070 7.2.2017 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2017 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 14300051 12.2.2014 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2014 SAD Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 16301408 8.12.2016 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 12/2016 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 15301538 7.12.2015 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 12/2015 SAD Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 16301281 3.11.2016 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 11/2016 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 17300005 11.1.2017 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 1/2017 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 16300004 13.1.2016 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 1/2016 ARRIVA a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 14300806 10.7.2014 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - SAD PN 7/2014 SAD Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 15300207 12.3.2015 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - SAD Piešťany 3/2015 SAD Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 11300007 7.1.2011 Zmluva o prevádzke dopr.prostriedku 1/2011 SAD Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 12300144 6.3.2012 Zmluva o prevádzke - SAD PN 3/2012 SAD Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 13300500 13.5.2013 Zmluva o preprave SAD PN máj 2013 SAD Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 13300350 24.4.2013 Zmluva o preprave SAD PN 4/2013 SAD Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 12300262 10.4.2012 Zmluva o preprave SAD PN 4/2012 SAD Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Nastavenia cookies