|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
3460363 |
8.9.2014 |
Obedy 8/2014 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
46,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21000061 |
15.3.2021 |
Strava - Testovanie COVID - 27.2.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
46,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
221017530 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu OcU a KD od 13.11.2020 do 13.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
46,28 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
29/2021 |
23.11.2021 |
parcela registra ,,E“ č. 827 |
Mária Kubrická |
|
46,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8329075270 |
12.6.2023 |
Telekomunikačné poplatky 2023 05 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
46,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019254 |
3.12.2019 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
46,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022037 |
17.3.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
46,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR23007007 |
16.5.2023 |
Nákup hygienických potrieb |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23010986 |
12.6.2023 |
Hygienické potreby do kultúrneho domu |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23014659 |
7.8.2023 |
Čistiace prostriedky |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23018809 |
29.9.2023 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23022943 |
27.11.2023 |
Hygienické potreby KD Podolie |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24001186 |
27.2.2024 |
hygienické potreby - kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/067 |
31.5.2024 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/125 |
22.7.2024 |
hygienické potreby pre kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/198 |
8.8.2024 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/235 |
26.9.2024 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7608543711 |
3.10.2016 |
Paušál T mobil 22.8.2016 - 21.9.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200189 |
23.10.2012 |
Tlačiarenské výrobky - samolepky |
PM print s.r.o. |
44186002 |
46,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
221010697 |
2.2.2021 |
Ochranné pomôcky - testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
46,08 EUR |