|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013037 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 5/2013 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013038 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 5/2013 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
274,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013039 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 5/2013 |
Slavomír Jambor |
|
172,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013040 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory BD 526 Kaderníctvo 5/2013 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013041 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory BD 526 kvetinárstvo 5/2013 |
Branislav Augustín B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013042 |
10.6.2013 |
Relácia v rozhlase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
4,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013043 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 6/2013 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013044 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 6/2013 |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013045 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 6/2013 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775283 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013046 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 6/2013 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
274,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013047 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 6/2013 |
Slavomír Jambor |
|
172,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013048 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory BD 526 - 6/2013 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013049 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory BD 526 kvetinárstvo 6/2013 |
Branislav Augustín B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013050 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS I. polrok 2013 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
|
1 002,79 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013051 |
10.6.2013 |
Prenájom KD - svadba |
Stanislav Radošinský |
|
247,62 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013501 |
10.6.2013 |
Refundácia mzdy skladníka CO za I.polrok 2013 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013420 |
10.6.2013 |
Pohrebné služby |
Madro Vojtech |
|
146,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013421 |
10.6.2013 |
Pohrebné služby |
Parči Karol |
|
26,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013422 |
10.6.2013 |
Pohrebný tovar |
Augustínová Jana |
|
213,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013423 |
10.6.2013 |
Pohrebný tovar |
Makara Rudolf |
|
36,91 EUR |