|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
10.6.2013 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7305355142 |
10.6.2013 |
Paušál T mobil |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
17,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130045 |
10.6.2013 |
Údržba motorového vozidla |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
407,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11302508 |
10.6.2013 |
Montáž a materiál - myčka riadu do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
125,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11302365 |
10.6.2013 |
Myčka riadu - KD Podolie |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
2 441,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013323 |
10.6.2013 |
Oprava soc.zariadení v KD |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
5 580,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
332013 |
10.6.2013 |
Geometrický plán na oddelenie parciel č. 2059/12 (nová trafo) |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
197,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/021 |
10.6.2013 |
Obedy 5/2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
165,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1750845741 |
10.6.2013 |
Telefón 5/2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
153,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7436841066 |
10.6.2013 |
El.energia - obec 6/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 571,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7436841065 |
10.6.2013 |
El.energia ZS 6/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7436853921 |
10.6.2013 |
El.energia garáže 6/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
26,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7436855372 |
10.6.2013 |
El.energia RD 409 - 6/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
97,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7436852364 |
10.6.2013 |
El.energia čerpadlo 6/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
52,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7436853920 |
10.6.2013 |
El.energia bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 6/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
38,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320130323 |
10.6.2013 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 027,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13300658 |
10.6.2013 |
SAD PN 6/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1213100362 |
10.6.2013 |
Zosilňovač + servisné práce BD 526 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
140,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013035 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 5/2013 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013036 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 5/2013 |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |