Detail |
Faktúra došlá |
2021070 |
4.10.2021 |
Ročný servis plyn. zariadení KD kuchyňa |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
104,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022093 |
28.9.2022 |
Ročný servis plynového kotla zdravotné stredisko |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
47,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022095 |
28.9.2022 |
Ročný servis plynového zariadenia ohrev ovody kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
92,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022096 |
28.9.2022 |
Ročný servis + oprava plynového kotly kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
201,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023084 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. kotlov Obecný úrad |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
184,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023083 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. ohrevu vody v kuchyni KD |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
101,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023082 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. kotla zdravotné stredisko |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
62,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023085 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. kotlov Kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
227,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/320 |
6.1.2025 |
oprava plyn. kotla obec úrad knižnica |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
112,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/090 |
11.7.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/143 |
9.11.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 07,08,09,10/2022 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/096 |
7.7.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 1. polrok 2023 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
92,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/174 |
21.12.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva 2. polrok 2023 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
135,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/094 |
8.8.2024 |
relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
162,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/167 |
18.12.2024 |
relácie v rozhlase, nájom trhového miesta 2. polrok 2024 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
153,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16VF0001 |
2.2.2016 |
Projektová dokumentácia "Riešenie havarijnej situácie kanalizačných rozvodov a žumpy v... |
Peter Ondro - OSIPK |
32841582 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16VF0008 |
31.3.2016 |
Projektová dokumentácia - areálový rozvod vody pre ZŠ, MŠ a ŠJ v Podolí |
Peter Ondro - OSIPK |
32841582 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018 001 |
3.1.2018 |
Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby - KD Podolie |
PARCELA - Miroslav Dobiáš |
331654041 |
547,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011018 |
20.4.2011 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
396,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012024 |
17.7.2012 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
470,70 EUR |