| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015157 |
31.8.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2015 - kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015167 |
2.9.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2015 - kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161148 |
21.11.2016 |
Oprava EE - BD 526 |
Ing. Stanislav Halán - ELZAP |
40271692 |
247,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021001 |
7.1.2021 |
Projekt elektrickej inštalácie technologických, zásuvkových a svetelných rozvodov pre... |
Ing. Stanislav Halán - ELZAP |
40271692 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210104 |
2.2.2021 |
Projektová dokumentácia: Elektrická inštalácia svetelných, zásuvkových a technologických... |
Ing. Stanislav Halán - ELZAP |
40271692 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210211 |
17.2.2021 |
Realizácia podružného merania spotreby elektrickej energie, vzduchotechniky a klimatizácie... |
Ing. Stanislav Halán - ELZAP |
40271692 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
315 |
7.2.2011 |
Prenájom nehnuteľnosti - priestory k bufetu pod lipami na rok 2011 |
Daniel Makara - DENNY |
40271749 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012007 |
10.2.2012 |
Nájom za priľahlé priestory k bufetu pod lipami za rok 2012 |
Daniel Makara - DENNY |
40271749 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013031 |
26.4.2013 |
Prenájom nehnuteľnosti časť p.č. 680/5 - priľahlé priestory pri bufete pod lipami za rok 2013 |
Daniel Makara - DENNY |
40271749 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0204/2013 |
5.11.2013 |
Oprava ponorného čerpadla - KD |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
547,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0224/2013 |
3.12.2013 |
Ponorné čerpadlo UVN 1-10 |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
1 493,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0129/2014 |
16.7.2014 |
Ponorné čerpadlo - cintorín Podolie |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01402015 |
31.8.2015 |
Čerpadlo - OŠK ihrisko |
Ing. Dedík Jozef |
40271811 |
899,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100/2021 |
11.8.2021 |
Oprava ponorného čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130014 |
21.11.2013 |
Oprava kopírovacieho stroja |
Jozef Gašparík REGISPO |
40272524 |
188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2012 |
15.10.2012 |
Montáž a dodávka domáceho vrátnika RD 409 |
Marcel Sevald |
40272842 |
390,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142017 |
18.7.2017 |
Výmena svietidiel na bytovom dome. |
Marcel Sevald |
40272842 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600025 |
20.9.2016 |
Oprava plynového kotla BD 526 byt č.15 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
44,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700027 |
11.5.2017 |
Ročný servis plynového kotla - BD 526 byt č.3 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
36,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700063 |
21.11.2017 |
Ročný servis + preplach výmenníka - Kvetinárstvo BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
40,00 EUR |