|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1271890016 |
18.6.2018 |
Kanalizácia - stavebné práce 5/2018 |
M-SILNICE |
42196868 |
952 238,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1271890016-1 |
31.7.2018 |
Kanalizácia - stavebné práce 5/2018 - opravená faktúra |
M-SILNICE |
42196868 |
952 006,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1271890019 |
18.7.2018 |
Kanalizácia - stavebné práce 6/2018 |
M-SILNICE |
42196868 |
559 408,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052018 |
18.5.2018 |
Kanalizácia - stavebný dozor |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
2 610,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022017 |
16.8.2022 |
Kanalizačné prípojky kino, kvetinárstvo |
SUTRA, s.r.o. |
44631162 |
2 083,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020003 |
22.8.2020 |
Kanalizačné prípojky OBEC- ZŠ, MŠ, 526, 409 |
SUTRA s.r.o. |
44631162 |
5 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20100365 |
6.2.2020 |
Kancelárske potreby |
FUEOGO, s.r.o. |
47569255 |
38,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19549 |
17.7.2019 |
Kancelárske potreby |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19527 |
12.7.2019 |
Kancelárske potreby - archivačná spona, trubičkový prenášač |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120919 |
17.5.2012 |
Kancelárske potreby - papier + diskety |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
78,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200 92 |
18.2.2021 |
Kancelárske potreby - potvrdenky |
Peter Macko - Ľudoprint |
11772450 |
9,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20232067 |
8.3.2023 |
Kancelárske potreby, tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
71,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SPF12405643 |
8.10.2012 |
Kancelárske stoličky |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
165,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20242057 |
27.2.2024 |
kancelársky materiál, daňové tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
151,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20222051 |
14.1.2022 |
Kancelársky materiál, tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
28,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/020 |
24.1.2025 |
kancelársky nábytok |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
2 732,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300836 |
16.5.2023 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
297,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/124 |
22.7.2024 |
kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
262,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/016 |
27.1.2025 |
kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8073756987 |
26.7.2023 |
Kärcher |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
59,79 EUR |