Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20210110 9.9.2021 Materiál - tribúna OŠK Podolie BORSEK, s.r.o. 44313756  2 887,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 231705 26.9.2023 Materiál - údržba budovy Kvetinárstva ROPSPOL, a. s. 36306886  464,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 190334 19.7.2019 Materiál a montážne práce - plyn kotolňa KD REGAS, s.r.o. 46350314  678,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 212478 9.12.2021 Materiál dlažba ROPSPOL, a. s. 36306886  128,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 6112786137 4.4.2022 Materiál filtracne vrecka NAY a. .s 35739487  9,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 222305 21.10.2022 Materiál na chodník pri dome smútku ROPSPOL, a. s. 36306886  402,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2311003960 24.10.2023 Materiál na opravu budovy Kvetinárstva Royaldom, s.r.o. 44590270  4,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210030 10.11.2021 Materiál na opravu multikáry KAO - ĽK s.r.o. 36340529  249,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 22019 7.6.2022 Materiál na opravu strechy OŠK Podolie Ľuboš Semančík - PROPO 40088341  1 031,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 670002592 27.1.2020 Materiál na šišky - Detský karneval Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819  39,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2311003176 8.9.2023 Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva Royaldom, s.r.o. 44590270  37,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2311004053 30.10.2023 Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva Royaldom, s.r.o. 44590270  6,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 230105383 30.10.2023 Materiál na verejné osvetlenie BD 1019 Ing. Iveta Olbertová ILED 45665478  111,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2111004369 3.9.2021 Materiál OŠK Podolie Royaldom, s.r.o. 44590270  519,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211004287 3.10.2022 Materiál OŠK Podolie Royaldom, s.r.o. 44590270  42,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 230008 21.6.2023 Materiálne a technické zabezpečenie dňa detí Penguin academy 52115259  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 (DOD/12/2022) 21.6.2022 Mení sa znenie bodu 6 Čl. XI. Osobitné ustanovenia VOS CONSULT, s.r.o. 51116081   
Detail Faktúra došlá 20200129 17.7.2020 Merače rýchlosti BELLIMPEX, s.r.o. 36705390  1 697,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500958898 11.1.2022 Mesačné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 1341065206 11.8.2022 Mesačné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  18,07 EUR 
toplist