| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/105 |
1.4.2025 |
el. energia Podolie 391 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590331677 |
7.1.2020 |
Paušál 12/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/085 |
25.3.2025 |
filter |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
25,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/1564 |
7.9.2017 |
Písmená ka kríž - PČ |
Milan Semanič - KASTEX |
10667563 |
25,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1440772245 |
7.6.2021 |
Paušál O2 - 5/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240209191 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 526/B vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
25,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/013 |
16.1.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/032 |
6.2.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie - BD 1019 - 2/2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/062 |
5.3.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 - 3/2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/105 |
3.4.2026 |
Elektrická energia BD 1019 - verejné osvetlenie 4/2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/136 |
5.5.2026 |
Elektrická energia - VO BD 1019 - máj 2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/177 |
10.6.2026 |
Elektrická energia - VO BD 1019 - 6/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/226 |
6.7.2026 |
Elektrická energia - VO BD 1019 - 7/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/253 |
5.8.2026 |
Elektrická energia VO BD 1019 - 8/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/279 |
2.9.2026 |
Elektrická energia BD 1019 verejné osvetlenie - 9/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560010027 |
5.10.2020 |
Osvedčovacie knihy |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1511119188 |
12.10.2022 |
Mesačné poplatky 2022 09 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1340678138 |
8.4.2021 |
Paušál O2 - 3/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1440567459 |
8.10.2020 |
Paušál 9/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7405145804 |
26.5.2014 |
Paušál t mobil 22.4.2014 - 21.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
36763469 |
25,68 EUR |