utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 13.2°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FDN/2024/126 22.7.2024 hygienické potreby pre kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  13,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/198 8.8.2024 hygienické potreby kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  46,20 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/235 26.9.2024 hygienické potreby kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  46,20 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/298 6.1.2025 hygienické potreby kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  49,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/354 14.3.2025 hygienické potreby kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  49,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/357 14.3.2025 hygienické potreby kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/039 17.2.2025 hygienické potreby ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  49,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/102 11.4.2025 hygienické potreby kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  49,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/119 11.4.2025 hygienické potreby kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  49,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/152 6.6.2025 hygienické potreby KD ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  49,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/221 1.8.2025 hygienické potreby kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  49,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/265 29.9.2025 hygienické potreby KD ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  49,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/337 21.11.2025 hygienické potreby kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  49,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/341 26.11.2025 hygienické potreby kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  43,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/012 19.1.2026 Hygienické potreby ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. 36226947  53,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/RA/2014 20.10.2014 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka ul. Hlavná - I.etapa v obci Podolie REKOSTA Piešťany, s.r.o. 36226548  32 383,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014103 18.11.2014 Rekonštrukcia chodníka ul.Hlavná - I. etapa podľa ZoD 10/RA/2014 REKOSTA Piešťany, s.r.o. 36226548  32 383,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014116 9.12.2014 Rekonštrukcia chodníka Ul.Hlavná - II.časť REKOSTA Piešťany, s.r.o. 36226548  10 369,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014139 29.12.2014 Stavebné práce na predĺžení priepustu REKOSTA Piešťany, s.r.o. 36226548  421,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 21160397 20.9.2016 Montáž a dodávka dverí na ZS - detská ambulancia PROWIN, s.r.o. 36226416  1 884,49 EUR