|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000138 |
31.10.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 379,380,381 |
Ležáková Ľudmila |
|
48,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000196 |
13.11.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1175,1176,1177 |
Košnárová Emília |
|
48,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000003 |
13.5.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 99,100,101 |
Piscová Agneša |
|
48,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000042 |
13.5.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 135,136,137 |
Augustínová Anna |
|
48,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000046 |
13.5.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 793,794,795 |
Kubrická Mária |
|
48,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000101 |
11.12.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 253,254,255 |
Šimo Michal |
|
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130117 |
11.12.2013 |
Web hosting STANDARD 11.11.2013 - 31.10.2014 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
48,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000006 |
18.12.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto - kopanice č. 187 |
Hluchý Ján |
|
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015004 |
4.2.2015 |
Vývoz žumpy 16.1.2015 - 2x |
COOP JEDNOTA Trenčín s.d. |
00168912 |
48,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2010/01000195 |
7.4.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 592,593,594 |
Macháčová Cecília |
|
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15115 |
18.6.2015 |
Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - Herák, Danišová, Križan, Ing. Ohrablo |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015032 |
31.8.2015 |
Vývoz fekálií |
COOP JEDNOTA Trenčín s.d. |
00168912 |
48,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/0100016 |
29.12.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 213,214,215 |
Ing. František Ondrejka |
|
48,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2016/0100005 |
6.6.2016 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 451,452,453 |
Anna Pašáková |
|
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016026 |
7.7.2016 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016040 |
8.9.2016 |
Vývoz fekálií - 2x |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17077 |
15.5.2017 |
Školenie aktivačných pracovníkov BOZP a PO 9.5.2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17037 |
28.8.2017 |
Preprava na trase Podolie - Podolie kopanice - zastávka na otoči |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018006 |
3.5.2018 |
Vývoz žumpy - 2x |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180406 |
9.1.2018 |
Konzultácia - mzdy |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
48,00 EUR |