Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 291069 17.12.2019 Hygienické potreby Rolsed, s.r.o. 31332056  22,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400590410 9.11.2020 Paušál O2 - 10/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  22,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 120700 4.6.2012 Písmeno + číslica na krížik Milan Semanič - KASTEX 10667563  22,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 8271420082 9.11.2020 Telefón 10 / 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469  22,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 23007166 6.12.2023 Maska Mikuláš Marek Byrtus 87508486  22,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 3760327 6.7.2017 Štrk Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  22,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 16100551 7.9.2016 Prírodné kamenivo - prípojka ZŠ Kameňolomy, s.r.o. 34121358  22,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7418219921 11.2.2014 EE - garáže 1/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  22,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7447850645 11.2.2014 EE garáže 2/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  22,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7447944513 10.3.2014 Zálohová platba EE 3/2014 - garáže ZSE Energia, a.s. 36677281  22,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7448038243 4.4.2014 Zálohová platba EE garáže 4/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  22,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7437672114 12.5.2014 Zálohová platba EE - garáže 5/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  22,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7448206036 9.6.2014 Zálohová platba EE garáže 6/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  22,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7437831990 7.7.2014 Zálohová platba za EE garáže 7/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  22,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7418880376 18.8.2014 Zálohová platba za EE - garáže 8/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  22,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7437977648 8.9.2014 Zálohová platba EE garaže 9/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  22,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7419047898 7.10.2014 Zálohová FA za EE 10/2014 - garáže ZSE Energia, a.s. 36677281  22,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7438152038 11.11.2014 Zálohová platba EE - garáže 11/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  22,54 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020211 8.9.2020 Odber elektroodpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  22,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/026 16.2.2021 Pohrebné služby - zomrelá pani Anna Oravcová Pohrebná služba MORTE 47089512  22,50 EUR 
Nastavenia cookies