Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2016024 3.6.2016 Vývoz fekálií Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. 36317268  24,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016027 7.7.2016 Vývoz fekálií Coop Jednota Trenčín, s.d. 00168912  24,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016039 8.9.2016 Vývoz fekálií - 1x Pavol Táborský a spol. 14104199  24,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016049 12.10.2016 Vývoz fekálií Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. 36317268  24,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016055 8.11.2016 Vývoz fekálií - 1x Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. 36317268  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16202 9.11.2016 Školenie BOZP a PO - aktivačné práce Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 252013 7.2.2017 Vyúčtovanie - stavebný poriadok za rok 2012 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. 45734445  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17009 6.3.2017 Školenie aktivačných zamestnancov BOZP 1.3.2017 Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17151 19.12.2017 Kúrenárske práce RD 409 Aterm, s.r.o. 46157956  24,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018011 4.5.2018 Vývoz žumpy Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. 36317268  24,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018013 4.5.2018 Vývoz žumpy Pavol Táborský a spol. 14104199  24,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019012 4.3.2019 Vývoz žumpy Pavol Táborský a spol. 14104199  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190430 3.5.2019 Prenos programu na iný počítač SOMI Trenčín, s.r.o. 36296589  24,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 26/2019 23.9.2019 Kúpa nehnuteľnosti - pozemok parcela registra "E" č. 16/1 (záhrada) o výmere 38 m2 a parcela... Viliam Ištvánech   24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9200028 28.1.2020 TeamViewer k programu Dane a Odpady - Presun licencií a nastavenie programov na novom PC TOPSET Solutions, s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9210077 8.2.2021 Doškolenie WIN City Voda TOPSET Solutions, s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21612041 4.1.2022 Obedy 12/2021 - audit Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220142 9.2.2022 Uzávierka programov rok 2021 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220291 12.4.2022 Školenie TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1330710268 7.5.2021 Paušál - 4/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  23,87 EUR 
Nastavenia cookies