|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016024 |
3.6.2016 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016027 |
7.7.2016 |
Vývoz fekálií |
Coop Jednota Trenčín, s.d. |
00168912 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016039 |
8.9.2016 |
Vývoz fekálií - 1x |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016049 |
12.10.2016 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016055 |
8.11.2016 |
Vývoz fekálií - 1x |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16202 |
9.11.2016 |
Školenie BOZP a PO - aktivačné práce |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
252013 |
7.2.2017 |
Vyúčtovanie - stavebný poriadok za rok 2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. |
45734445 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17009 |
6.3.2017 |
Školenie aktivačných zamestnancov BOZP 1.3.2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17151 |
19.12.2017 |
Kúrenárske práce RD 409 |
Aterm, s.r.o. |
46157956 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018011 |
4.5.2018 |
Vývoz žumpy |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018013 |
4.5.2018 |
Vývoz žumpy |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019012 |
4.3.2019 |
Vývoz žumpy |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190430 |
3.5.2019 |
Prenos programu na iný počítač |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
24,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
26/2019 |
23.9.2019 |
Kúpa nehnuteľnosti - pozemok parcela registra "E" č. 16/1 (záhrada) o výmere 38 m2 a parcela... |
Viliam Ištvánech |
|
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9200028 |
28.1.2020 |
TeamViewer k programu Dane a Odpady - Presun licencií a nastavenie programov na novom PC |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9210077 |
8.2.2021 |
Doškolenie WIN City Voda |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21612041 |
4.1.2022 |
Obedy 12/2021 - audit |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9220142 |
9.2.2022 |
Uzávierka programov rok 2021 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9220291 |
12.4.2022 |
Školenie |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1330710268 |
7.5.2021 |
Paušál - 4/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,87 EUR |