Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2/2012 | 10.9.2012 | Rekonštrukcia prístupovej cesty k domu smútku | Pavol Soblahovský | 40800865 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2023 | 7.7.2023 | Oprava multikáry | Miroslav Satina | 40829031 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101012001 | 11.1.2011 | Odhńanie snehu | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 385,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101102004 | 14.3.2011 | Odhrnanie snehu | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101201004 | 8.3.2012 | Odhrnanie snehu - kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101202001 | 8.3.2012 | Odhrnanie snehu - kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 119,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101212002 | 28.1.2013 | Úprava plôch - Kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101302002 | 24.4.2013 | Práce na úprave plôch kopanice - odhŕnanie snehu | Záhradníctvo Vladimír Vičík | 40829383 | 856,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101503001 | 15.6.2015 | Práce na úprave plôch - odhŕňanie snehu kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 388,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101603001 | 7.4.2016 | Odhŕnanie snehu Kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 69,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101903001 | 12.4.2019 | Odhŕnanie snehu - kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 516,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/03/2023 | 26.4.2023 | Zmluva o nájme pôdy | Vladimír Vičík | 40829383 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13004 | 24.4.2013 | Oprava Tatra fekál | Stanislav Ray | 40829952 | 620,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 071/2020 | 1.7.2020 | Siete proti hmyzu - BD 1019 spoločné priestory | Miloš Marianek - MARK | 40830217 | 135,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/2020 | 1.7.2020 | Žalúzie + montáž - MŠ + ŠJ | Miloš Marianek - MARK | 40830217 | 305,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210026 | 11.8.2021 | Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska | Peter Tulis | 40831655 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/109 | 31.5.2024 | hody 2024 umelecká činnosť | Ondrej Töke - RAON | 40880389 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/110 | 31.5.2024 | svetlotechnický posudok na stavbu Bytové domy za KD Podolie | PROSTAV Ing. Tomáš Straka | 41132645 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5 /2020 | 30.11.2020 | Žulová tabuľka | Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra | 41135067 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12021 | 4.2.2021 | Žulová tabuľka | Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra | 41135067 | 70,00 EUR |