Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7220690613 | 9.3.2016 | Elektrická energia ZS 2/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7240616011 | 11.7.2016 | Elektrická energia ZS 6/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7436994374 | 7.8.2013 | Elektrická energia ZS 8/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021002 | 18.2.2021 | Elektrická inštalácia svetelných, zásuvkových a
technologických rozvodov NN pre... |
RELM, s.r.o. | 34102132 | 4 823,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016208 | 30.8.2016 | Elektrické práce - istič - doprava | Durdik Dušan DD | 32776993 | 44,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12108765 | 19.11.2021 | Elektrický kotol - kuchyňa KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 705,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210100866 | 19.8.2021 | Elektroinštalačný materiál | RELM, s.r.o. | 34102132 | 475,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210100898 | 3.9.2021 | Elektroinštalačný materiál | RELM, s.r.o. | 34102132 | 15,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201706032 | 15.6.2017 | Elektromateriál | RH SOUND s.r.o. | 36559717 | 224,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210100360 | 8.4.2021 | Elektromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD | RELM, s.r.o. | 34102132 | 4 763,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1406231 | 2.7.2014 | Elektromontážne práce - cintorín | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 42,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3129231345 | 11.12.2023 | Elektronická evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/080 | 31.5.2024 | elektronická evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/117 | 31.5.2024 | elektronická evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 224,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3129231509 | 9.1.2024 | Elektronická evidencia nádob - prevádzka systému | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 220,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/053 | 27.3.2024 | elektronická evidencia nádob na komunálny odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3129231225 | 10.11.2023 | Elektronické evidovanie nádob na komunálny odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1 832,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2102000006 | 8.4.2021 | Elktromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD | RELM, s.r.o. | 34102132 | 148,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023058 | 26.9.2023 | Energetický certifikát budovy Materskej školy | Ing. Juraj Muran | 46732268 | 350,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/135 | 2.10.2023 | Energie 2023 10 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |