|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7681798868 |
9.4.2021 |
Plyn 4/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
988,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7542497229 |
9.4.2021 |
EE - BD 1019 spoločné priestory 4/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7542497374 |
9.4.2021 |
EE BD 1019- VO 4/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/018 |
9.4.2021 |
Prenájom domu smútku, chladenie - zomrelý pán Jozef Toráč |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
32,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21000075 |
8.4.2021 |
Strava - Testovanie COVID 27.3.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
69,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210901 |
8.4.2021 |
Zdravotnícky overal - Testovanie COVID |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
107,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2103332 |
8.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
74,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210100360 |
8.4.2021 |
Elektromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
4 763,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2102000006 |
8.4.2021 |
Elktromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
148,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021029 |
8.4.2021 |
Údržba obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
238,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202103101 |
8.4.2021 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
293,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210063 |
8.4.2021 |
Prehliadka traktora po 12 mesiacoch |
NAJSTROJE, s.r.o. |
47930284 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21603053 |
8.4.2021 |
Obedy 3/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1340678138 |
8.4.2021 |
Paušál O2 - 3/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,61 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/039 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/040 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/041 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/042 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/043 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/044 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |