Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2021009 | 20.5.2021 | Vzduchotechnika kuchyňa KD Podolie | AIR LUFT, s.r.o. | 36343561 | 2 308,85 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/064 | 18.5.2021 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021063 | 18.5.2021 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 58,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/063 | 17.5.2021 | Relácia v rozhlase - 5x | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 10,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2111002289 | 14.5.2021 | Stavebný materiál - kuchyňa KD | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 515,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21VV200100000108 | 14.5.2021 | Dohoda o jednostrannom započítaní pohľadávok -kompenzácia - stavebný materiál KD | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 54,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20211124 | 14.5.2021 | Zdravotnícky overal - Testovanie COVID | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 66,09 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 012/2021 | 14.5.2021 | pozemok registra „E“ č. 1012 , 1017, 1021
pozemok registra „C“ č. 155, 157/2, 157/3,... |
Rudolf Čechvala, Kvetoslava Gúčiková, Jozefa Cagalová, Helena Maková, Mária Maráková, Vladimír Čechvala | ||
Detail | Faktúra došlá | 3202100435 | 13.5.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 281,42 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | USVRK-OIP-2021/001064-302 | 11.5.2021 | NP Covid: terénny asistent COVID | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 1 103,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8282544398 | 7.5.2021 | Telefón 4/2021 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7681821160 | 7.5.2021 | Plyn 5/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7691335445 | 7.5.2021 | EE - BD 1019 - spoločné priestory 5/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7691335567 | 7.5.2021 | EE - BD 1019 - verejné osvetlenia 5/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3013004055 | 7.5.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku - preprava 4/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1330710268 | 7.5.2021 | Paušál - 4/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 23,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21604042 | 6.5.2021 | Obedy 4/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 204,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210000106 | 5.5.2021 | Strava - testovanie Covid-19 - 23.4.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 22,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2104268 | 5.5.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 53,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1121111467 | 5.5.2021 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |