Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 223047793 18.5.2023 Voda Podolie 515 - PT Táborský Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  13,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1230026 16.5.2023 Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  86,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 1230727 16.5.2023 Aktualizácia licenčných programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  1 594,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023153 16.5.2023 Výkon zodpovednej osoby Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1123108737 16.5.2023 Správa infraštruktúry a ext. správa IT Lombard, s.r.o. 36240125  148,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7682476694 16.5.2023 ZSE - energia ZSE Energia a.s. 36677281  79,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 7682476894 16.5.2023 ZSE - energia ZSE Energia a.s. 36677281  37,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 12302509 16.5.2023 Nákup tovaru do kuchyne RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  204,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 23051 16.5.2023 Tlačiarenské výrobky PM print s.r.o. 44186002  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 482303146 16.5.2023 Obhliadka OM na dopojenie do kanalizačnej siete Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  28,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1351219680 16.5.2023 Telefonické služby O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  39,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 202304001 16.5.2023 Školenie zamestnancov, cestovné náklady FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. 51430347  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400010040 16.5.2023 Nákup Id. náramkov Euroko, spol. s r. p. 36591688  52,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/2020 16.5.2023 Nákup obrusov Tibor Farkaš - BELIVIE 30372704  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2311001039 16.5.2023 Nákup pracovného materiálu Royaldom, s.r.o. 44590270  35,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/2023 16.5.2023 Veterinárna starostlivosť o zvieratá, vet. ošetrenie, vakcinácia Regionálne centrum sloboda zvierat 35628685  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá SR23007007 16.5.2023 Nákup hygienických potrieb ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  46,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230574 16.5.2023 Toner do tlačiarne FULL SERVIS, Ján Bureš 36910813  303,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 23604018 16.5.2023 Príjem stavebného materiálu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  2 292,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023104 16.5.2023 Oprava nefunkčnej hydrauliky stroja NAJSTROJE s. r. o . 47930284  602,00 EUR 
Nastavenia cookies