|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1491285965 |
15.5.2023 |
Poskytnuté telefónne služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
49,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7691961770 |
15.5.2023 |
Spotreba el. energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
79,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7691961956 |
15.5.2023 |
Spotreba el. energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2311000620 |
15.5.2023 |
Nákup tovaru |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
15,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2234000969 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné - nedoplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
288,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231103455 |
15.5.2023 |
Licencia na hudbu reprodukovanú verejným rozhlasom |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
19,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
015/2023 |
15.5.2023 |
Čistenie a monitoring odpadového potrubia |
Vladimír Košnár - K. V. KANAL |
46884564 |
278,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230064 |
15.5.2023 |
Príprava dekoru, kúpa - plaketa |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
56,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5081165643 |
15.5.2023 |
Nákup tovaru |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
117,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202303001 |
15.5.2023 |
Školenie zamestnancov, cestovné náklady |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6206450948 |
15.5.2023 |
Nákup materiálu |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
14,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202303106 |
15.5.2023 |
Služby technika PO a BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129230237 |
15.5.2023 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7 982,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23603017 |
15.5.2023 |
Úprava cesty a parkoviska pri ihrisku |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200032817 |
15.5.2023 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM kartu |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
8,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
301300611 |
15.5.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku v obci |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1000058201 |
15.5.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
123009241 |
15.5.2023 |
Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
90,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2002085648 |
15.5.2023 |
Nákup materiálu |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
57,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231002891 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
45,07 EUR |