Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1491285965 15.5.2023 Poskytnuté telefónne služby O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  49,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 7691961770 15.5.2023 Spotreba el. energie ZSE Energia a.s. 36677281  79,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 7691961956 15.5.2023 Spotreba el. energie ZSE Energia a.s. 36677281  37,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2311000620 15.5.2023 Nákup tovaru Royaldom, s.r.o. 44590270  15,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2234000969 15.5.2023 Vodné a stočné - nedoplatok Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  288,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231103455 15.5.2023 Licencia na hudbu reprodukovanú verejným rozhlasom Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 015/2023 15.5.2023 Čistenie a monitoring odpadového potrubia Vladimír Košnár - K. V. KANAL 46884564  278,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230064 15.5.2023 Príprava dekoru, kúpa - plaketa DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. 44031572  56,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 5081165643 15.5.2023 Nákup tovaru Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  117,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 202303001 15.5.2023 Školenie zamestnancov, cestovné náklady FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. 51430347  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6206450948 15.5.2023 Nákup materiálu Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  14,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 202303106 15.5.2023 Služby technika PO a BOZP FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. 51430347  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129230237 15.5.2023 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  7 982,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 23603017 15.5.2023 Úprava cesty a parkoviska pri ihrisku Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200032817 15.5.2023 Mesačný poplatok za bezp. SIM kartu Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976  8,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 301300611 15.5.2023 Prevádzka dopravného prostriedku v obci ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1000058201 15.5.2023 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469  26,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 123009241 15.5.2023 Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér LEDart, s.r.o. 50020552  90,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2002085648 15.5.2023 Nákup materiálu Lean Commerce s.r.o. 52594734  57,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231002891 15.5.2023 Vodné a stočné Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  45,07 EUR 
Nastavenia cookies