|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
202301 |
16.5.2023 |
Vystúpenie hudobnej skupiny Slniečko |
Piešťanské Slniečko, občianske združenie |
37845659 |
1 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2023 |
16.5.2023 |
Technické zabezpečenie koncertu skupiny Slniečko |
SHRAMOT - Michal Urban |
00311928 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
16.5.2023 |
Realizácia divadelného bábkového predstavenia |
Novomestská kultúrna spoločnosť |
42145317 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5223109897 |
16.5.2023 |
Nákup čistiacich potrieb |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
79,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2000043605 |
16.5.2023 |
Pracovný materiál |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
148,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300836 |
16.5.2023 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
297,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020232535 |
16.5.2023 |
Nákup pohárov |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
141,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
B-012023 |
16.5.2023 |
Koncert dychovej hudby Bučkovanka |
BUČKOVANKA, dychová hudba |
35593105 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023000867 |
16.5.2023 |
Pracovný materiál |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
189,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013006195 |
16.5.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1491330075 |
16.5.2023 |
Telefonické služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
35,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3202300412 |
16.5.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 478,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1000058201 |
16.5.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023199 |
16.5.2023 |
Výkon zodpovednej osoby pri zabezpečovaní ochrany os. údajov |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1123111319 |
16.5.2023 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231107825 |
16.5.2023 |
Licencia na verejné používanie hud. diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
157,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7692012054 |
16.5.2023 |
Spotreba el. energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
79,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
769201228 |
16.5.2023 |
Spotreba el. energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
OF23/00108 |
16.5.2023 |
publikácia "ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI V SAMOSPRÁVE OD 1.1.2023" |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA |
34006273 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2302011 |
16.5.2023 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
1 900,00 EUR |