pondelok, 04.05.2026, Florián 19.3°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3100000066 20.11.2013 Preplatok plyn - OcÚ RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  1 025,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 20.11.2013 Preplatok plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  189,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 8.12.2016 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 19.10.2012 - 31.5.2013 - plyn Innogy Slovensko s.r.o. 44291809  0,68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská OR 009/2021 14.10.2021 poskytnutie služieb projektového manažmentu v OP KŽP, zníženie sotreby energie pri prevádzke... Ekospol DM, s.r.o. 44262671  2 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022001 12.1.2022 Služby projektového manažmentu - zníženie spotreby energie verejných budov EKOSPOL DM, s. r. o. 44262671  2 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/02/2022 11.1.2022 Zmluva o poskytovaní služieb projektového manažmentu EKOSPOL DM, s. r. o. 44262671  1 950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022027 17.3.2022 Projektový manažment - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry EKOSPOL DM, s. r. o. 44262671  1 950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/03/2023 24.1.2023 Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí GIT, s.r.o. 44243481  385 220,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 00230072 18.8.2023 Zhotovenie diela "Znáženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí" GIT, s.r.o. 44243481  385 220,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 3052021 26.5.2021 Maľba kuchyne v KD Matúš Slanina CHEMI - COLOR 44232012  817,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 10210007 21.5.2021 Inštalatérske a kúrenárske práce na akcii: "Dodávka materiálu a montáž vnútornej... Tomáš Gono 44200510  2 841,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021006 31.3.2021 Voda, kúrenie, plyn - inštalácia Tomáš Gono, montáž a servis 44200510  3 261,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 10210011 19.11.2021 Montážne práce kuchyňa KD Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby 44200510  884,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 10220003 1.4.2022 Inštalatérske a kúrenárske práce Kvetinárstvo Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby 44200510  4 953,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022004 4.3.2022 Inštalatérske a kúrenárske práce Kvetinárstvo Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby 44200510  4 953,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 10230022 16.11.2023 Oprava vodovodného potrubia KD Podolie Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby 44200510  2 006,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/075 25.3.2025 inštalatérske a kúrenárske práce BD 526 Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby 44200510  395,93 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/076 25.3.2025 inštalatérske a kúrenárske práce BD 1019 Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby 44200510  465,04 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/378 20.12.2025 Inštalatérske a kúrenárske práce Tomáš Gono, montáž, servis, predaj tovaru, služby 44200510  1 147,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121387 27.8.2012 Soľ tabletovaná - 500 kg FEAST s.r.o. 44197781  120,00 EUR