Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22044 | 19.4.2022 | Samolepky na nádoby na komunálny odpad 2022 | PM print s.r.o. | 44186002 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23051 | 16.5.2023 | Tlačiarenské výrobky | PM print s.r.o. | 44186002 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/064 | 31.5.2024 | Samolepky na smetné nádoby | PM print s.r.o. | 44186002 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/207 | 8.8.2024 | samolepky na nádoby na komunálny odpad | PM print s.r.o. | 44186002 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/074 | 11.3.2025 | samolepky na nádoby na komunálny odpad 2025 | PM print s.r.o. | 44186002 | 96,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016/1 | 22.1.2016 | Zmluva o zhotovení diela uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka - vypracovanie... | SAPORT s.r.o. | 44177518 | 17 160,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/04/2025 | 2.6.2025 | Zmluva o dielo ,,Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie" | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 541 300,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/07/2025 | 23.10.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. DZ/04/2025 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/019 | 17.10.2025 | Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 137 767,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220101019 | 28.10.2020 | Overal TYVEK CLASSIC XPERT, antistatický, biely | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221010697 | 2.2.2021 | Ochranné pomôcky - testovanie COVID-19 | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 46,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221020187 | 11.2.2021 | Ochranné prostriedky - Testovanie COVID-19 | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221030577 | 23.3.2021 | Overaly _ testovanie COVID 19 | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221030731 | 23.3.2021 | Overaly - Testovanie COVID-19 | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010/2013 | 23.4.2013 | Bubnová kosačka | Slavomír Blaško | 44128045 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110301 | 5.4.2011 | Spracovanie žiadosti o NFP na projekt "Premena tradičnej školy na modernú pre ZŠ Podolie" | RNDr. Roman Przybyla | 44122705 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD 3/2010 | 15.3.2011 | Žiadosť o NFP na projekt "Premena tradičnej školy na modernú ZŠ Podolie" v rámci... | RNDr. Roman Przybyla | 44122705 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/106 | 15.8.2022 | Relácia v rozhlase | Adecco Slovakia, s. r. o. | 44077866 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020191 | 23.7.2020 | Prenájom KD a relácia v rozhlase | AESTAS, s.r.o. | 44041021 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190081 | 1.4.2019 | Plakety - deň učiteľov | Dekorcentrum Jurda, s.r.o. | 44031575 | 57,00 EUR |
