|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2015 |
29.9.2015 |
Zmluva o poradenských službách pri implementácii projektu "Vybudovanie a využívanie stokovej... |
ITEGRY s.r.o. |
36737283 |
23 730,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015102 |
13.10.2015 |
Poradenské služby v oblasti prípravy Žiadosti na získanie finančných prostriedkov na... |
ITEGRY s.r.o. |
36737283 |
1 188,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1226 |
11.1.2021 |
Poskytovanie služieb v oblasti prepravy, triedenia, zhodnotenia a zneškodnenia špecifikovaných... |
ISG DRS s.r.o. |
31448933 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2101131 |
3.2.2021 |
Zneškodnenie a odvoz odpadu |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
73,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2102063 |
16.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
83,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2102165 |
23.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
47,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2103200 |
29.3.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
82,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2103332 |
8.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
74,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2104087 |
28.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2104268 |
5.5.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
53,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2105158 |
27.5.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
65,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2103073 |
10.8.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID-19 (marec 2021) |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
60,24 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
040/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 17 - 1019 |
Irena Kosová |
|
166,49 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
17/ŠFRB/2022 |
1.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 17 v BD 1019 |
Irena Kosová |
|
166,49 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/34/2024 |
4.3.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 17/ŠFRB/2022 |
Irena Kosová |
|
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
17/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 17 v BD 1019 |
Irena Kosová |
|
201,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5050189860 |
7.1.2020 |
Poštové schránky BD 1019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
359,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5050801142 |
6.2.2020 |
Tlačiareň CANON i-SENSYS MF643Cdw |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
255,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5050910925 |
6.2.2020 |
HSM Skartátor shredstar S5 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
34,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6203493130 |
11.7.2022 |
Batéria na ohrev vody |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
31,50 EUR |