utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 14.2°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3201600961 8.12.2016 Uloženie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861  973,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201601042 11.1.2017 Uloženie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861  1 816,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201700042 7.2.2017 Zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861  1 060,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201700133 7.3.2017 Zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861  771,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201700342 10.5.2017 Zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861  1 709,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201700514 15.6.2017 Zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861  875,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201700581 12.7.2017 Zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861  973,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201700751 8.8.2017 Zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861  1 253,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201700847 12.9.2017 Zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861  2 824,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201700995 10.10.2017 Zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861  855,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201701111 14.11.2017 Uloženie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861  2 931,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201701191 12.12.2017 Uloženie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861  1 184,84 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2026/006 8.1.2026 Defibrilačné elektródy K&M Media s.r.o. 44879806  51,95 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2026/008 19.1.2026 Defibrilačné elektródy K&M Media s.r.o. 44879806  51,95 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2026/009 21.1.2026 Dobropis - defibrilačné elektródy K&M Media s.r.o. 44879806  -51,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013106 16.12.2013 Prenájom KD - vianočný večierok dňa 13.12.2013 K&J&G a.s. 31439951  700,18 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014082 16.12.2014 Prenájom KD - vianočný večierok K&J&G a.s. 31439951  616,24 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/315 6.1.2025 defibrilátor s príslušenstvom K & M MEDIA s. r. o. 44879806  1 220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/258 18.12.2024 záclony do kultúrneho domu JYSK s. r. o. 35974133  57,32 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/113 29.4.2025 Karafy s kohútikom JYSK s. r. o. 35974133  12,03 EUR