Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2016006 22.2.2016 Vence Viera Mináriková - KVETA 33172021  129,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017010 11.5.2017 Vence Viera Mináriková KVETA 33172021  218,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017013 27.6.2017 Vence Viera Mináriková KVETA 33172021  111,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 170101669 8.11.2017 Veľkoplošný pútač 2500 x 1500 "Projekt je spolufinancovaný EU" - kanalizácia štúdio TEXO, s.r.o. 34131396  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170101447 3.10.2017 Veľkoplošný pútač 2500 x 1500 "Projekt je spolufinancovaný EÚ" - grafická úprava... štúdio TEXO, s.r.o. 34131396  333,00 EUR 
Detail Zmluva Dohody 2018/13 26.9.2018 Vecné bremeno- realizácia stavby "Častkovce - rozšírenie kanalizácie" Obec Častkovce 00311472   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.3.2011 V zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného... Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/22300/002-SVO 29.2.2012 Užívanie 190 kusov podperných bodov nadzemného elektrického vedenia. ZSE Distribúcia, a.s. 36361518   
Detail Faktúra došlá 9220142 9.2.2022 Uzávierka programov rok 2021 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230165 23.3.2023 Uzávierka programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 290570-2018 14.2.2018 Úverová zmluva "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácií obcí Podolie a Očkov" Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  230 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017 014 23.10.2017 Utierky bambus Natex - Lukáš Naď 46038892  468,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 032021 21.1.2021 Ustajnenie túlavého psa v útulku Regionálne centrum Sloboda zvierat 35628685  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 36/2022 30.11.2022 Ustajnenie psa v útulku Regionálne centrum sloboda zvierat 35628685  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 004/2019 7.2.2019 Usporiadanie kultúrneho podujatia - Karneval 2019 Komedianti, s.r.o. 47441224  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 002/2020 30.1.2020 Usporiadanie kultúrneho podujatia "Karneval" dňa 26.1.2020. Komedianti, s.r.o. 47441224  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/048 27.3.2024 USB kľúče 10 ks Alza.sk s.r.o. 36562939  113,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 31110007 2.3.2011 Úpravna vody - vodný zdroj OLBEST s.r.o. 25377680  924,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201709 19.6.2017 Upravený návrh pre posúdenie podľa §25 Stavebného zákona - Územný plán obce Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP 22732641  321,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2021-004847 13.12.2021 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu... Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) 00151866  425 474,30 EUR 
toplist