|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/139 |
7.11.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 11 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/153 |
1.12.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/019 |
23.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 02 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/030 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby za marec 2023 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/045 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby za apríl 2023
|
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/061 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby za máj 2023 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/077 |
6.6.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 06 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/092 |
3.7.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/106 |
8.8.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/118 |
12.9.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/133 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/147 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/162 |
6.12.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/006 |
27.2.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/025 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3660308 |
4.7.2016 |
Motorový olej a nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
202,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3560614 |
7.1.2016 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
202,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3460228 |
3.7.2014 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
202,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190067 |
21.8.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla - KD |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
202,10 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
06/2020 |
27.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 7 - 1019 |
Ing. Martin Červeňanský |
|
202,03 EUR |