Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8245146385 7.11.2019 Telefón 10/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  73,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 8247353509 11.12.2019 Telefón 11/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  73,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 3260316 11.7.2012 Obedy 6/2012 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  73,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120018 31.5.2012 Údržba kosačky ENDURO XL KAO-ĽK s.r.o. 36340529  72,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/11 14.3.2011 Dovoz zariadenia na úpravu vody pre vodný zdroj Ján Šagát 32777175  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 6.3.2012 Plyn - KD ohrev vody 3/2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0051442 13.1.2014 Poplatok banke - audit 2012 SZRB, a.s. 00682420  72,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014431 9.9.2014 Vývoz fekálií- 3x Matúšovo kráľovstvo s.r.o. 36317268  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3411442 22.10.2014 Poplatok - poskytnutie informácii auditorovi SZRB a.s. 00682420  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150030 22.1.2015 Vrecia na odpad FEREX, s.r.o. 17682258  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2891545 29.9.2015 Poplatok banke pre účely auditu. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17009 27.4.2017 Preprava Podolie kopanice a späť, práce s HR Boris Križák BOBOtrans 44932235  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17086 12.7.2017 Školenie aktivačných zamestnancov BOZP a PO 8.6.2017 Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111752 13.11.2017 Poplatok banke za poskytnutie informácie auditorovi Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  72,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018012 4.5.2018 Vývoz žumpy Základná škola s MŠ Podolie 36125431  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19007 8.3.2019 Odvoz dreveného odpadu z areálu ZŠ (bytovka) Boris Križák BOBO trans 44932235  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5/19 24.4.2019 Manipulácia nakladačom HIDROMEK - nová bytovka pri škole Stinex, s.r.o. 36295370  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9200267 11.5.2020 Inštalácia programu a školenie TOPSET Solutions, s.r.o. 46919805  72,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/131 10.11.2021 Kosenie Róbert Lengyel   72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 210436 28.12.2021 Revízia prípojky RD 114 FULLTECH s. r. o. 44588801  72,00 EUR 
Nastavenia cookies