|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
9040611530 |
6.7.2020 |
Zametací stroj Karcher |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
74,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/333 |
6.1.2025 |
voda OcÚ + KD |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
74,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7150610998 |
15.1.2013 |
Dodávka a distribúcia elektriny (čerpadlo pri K.) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
74,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/111 |
31.5.2024 |
obrúsky, papierové poháre, riad |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
74,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2103332 |
8.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
74,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012813 |
2.9.2013 |
Knihy pre prvákov do ZŠ |
SPN Mladé letá , s.r.o. |
31333176 |
74,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8254052522 |
9.3.2020 |
Telefón 2/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8224055298 |
7.2.2019 |
Telefón 12/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140990 |
8.7.2014 |
Renovácia kaziet - tlačiareň k PC |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
74,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11610997 |
20.9.2016 |
Oprava kosačky - traktoríka |
Marián Šupa |
11906022 |
74,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
222070883 |
29.11.2022 |
Vodné Zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
74,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
12.1.2011 |
Preplatok plynu 1.10.2010 - 18.10.2010 - OcÚ |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
74,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.9.2012 |
Plyn OcÚ 9/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
74,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.5.2013 |
Plyn OcÚ 5/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
74,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2101131 |
3.2.2021 |
Zneškodnenie a odvoz odpadu |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
73,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20221190 |
25.10.2022 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
73,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202307492 |
7.6.2023 |
Pracovné oblečenie |
ĽUBICA, s. r. o. |
50982516 |
73,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016233 |
14.4.2016 |
Stroj na hrebeňovú väzbu |
TELCO systems, s.r.o. |
31568114 |
73,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02-25/2012 |
26.1.2012 |
Stavebbný úrad - 2011 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
73,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8236479812 |
9.7.2019 |
Telefón 6/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
73,43 EUR |