|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
1541492515 |
9.11.2023 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7210669464 |
22.10.2012 |
Paušál mobil 15.9.2012 - 14.10.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
32,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8227697552 |
25.2.2019 |
Paušál T mobil od 22.1.2019 do 21.2.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1560157988 |
6.5.2019 |
Paušál O2 od 1.4.2019 do 30.4.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1311084825 |
16.9.2022 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,53 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/029 |
16.2.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Helena Ondrejková |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
32,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/018 |
9.4.2021 |
Prenájom domu smútku, chladenie - zomrelý pán Jozef Toráč |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
32,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/002 |
9.2.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Vilmy Herákovej + chladenie |
Karol Herák |
|
32,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130079 |
27.11.2013 |
Údržba motorového vozidla - Multicar 25 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
32,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140028 |
5.5.2014 |
Súčiastky na motorové vozidlo |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
32,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/168 |
6.12.2023 |
Vianočný večierok energie |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
32,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
403/2012 |
9.10.2012 |
Náklady za posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
32,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/276 |
18.12.2024 |
telefón obec + platba za parkovné |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,31 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/141 |
25.10.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
32,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140343 |
12.3.2014 |
Renovácia tonera |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
32,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
80802015 |
22.9.2015 |
Pohrebné služby - zomrelá Emília Pospíšilová |
Obec Čachtice - PČ |
00311464 |
32,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8280703151 |
9.4.2021 |
Telefón 3/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
32,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/1 |
25.1.2017 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
32,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2235108071 |
18.7.2022 |
Inzercia |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
32,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
218023515 |
29.1.2018 |
Poplatok za vodu - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
31,90 EUR |