|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/114 |
31.5.2024 |
telefón obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
63330353 |
3.4.2014 |
Predplatné mesačníka PORADCA 2014 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
31,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
61832993 |
1.12.2016 |
Predplatné 2016 "1000 riešení" |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
31,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
223010757 |
18.1.2023 |
Voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
31,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015124 |
14.12.2015 |
Nákup kníh - uvítanie do života |
Ing. Mária Kučerová |
40242927 |
31,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6203493130 |
11.7.2022 |
Batéria na ohrev vody |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
31,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1431358229 |
7.8.2023 |
Mesačné poplatky 2023 07 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/082 |
31.5.2024 |
telefón obec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
31,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9230361539 |
19.1.2023 |
El. energia Podolie 834 zdravotné stredisko - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
31,14 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/031 |
31.3.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
31,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7608029869 |
3.10.2016 |
Paušál T mobil 15.8.2016 - 14.9.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11104791 |
12.4.2011 |
Telekomunikačné služby 3/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
31,06 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015034 |
31.8.2015 |
Pohrebné služby - zomrelá Ľubica Pančíková |
Katarína Pančíková |
|
31,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018007 |
3.5.2018 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Pavol Zápalka |
Zápalková Anna |
|
31,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1551485752 |
27.2.2024 |
telefón O2 obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
30,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3460577 |
8.1.2015 |
Obedy 12/2014 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
30,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400437901 |
11.5.2020 |
Paušál 4/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
30,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220049250 |
26.5.2020 |
Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - Dom smútku |
TVK , a.s. |
36302724 |
30,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445740365 |
27.1.2012 |
eL.ENERGIA kADERNíCTVO + KVETINáRSTVO 1/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
30,79 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/141 |
19.11.2021 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
30,70 EUR |