Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7691698523 13.6.2022 El. energia verejné osvetlenie BD 1019 ZSE Energia a.s. 36677281  28,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7711731312 11.7.2022 El. energie BD 1019 verejné osvetlenie ZSE Energia a.s. 36677281  28,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7642215750 5.8.2022 Elektrická energia VO BD 1019 ZSE Energia a.s. 36677281  28,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7731608357 7.9.2022 El. energia VO BD 1019 ZSE Energia a.s. 36677281  28,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7632278946 7.10.2022 Elektrická energia VO BD 1019 ZSE Energia a.s. 36677281  28,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7672382981 10.11.2022 El. energia VO BD 1019 ZSE Energia a.s. 36677281  28,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1410233236 13.8.2019 Paušál od 1.7. do 31.7.2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  28,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 112309269 22.6.2023 Darčeky pre žiakov 9. ročníka ARGUS, spol. s r. o. 31444504  28,02 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/036 30.5.2024 relácia v rozhlase LES, s.r.o. 36315796  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3360192 13.5.2013 Práca žeriavom - stavanie mája Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013003847 5.2.2021 Prevádzka dopravného prostriedku 1/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013003918 3.3.2021 Preprava 2/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013003994 9.4.2021 Prevádzka dopravného prostriedku 3/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004055 7.5.2021 Prevádzka dopravného prostriedku - preprava 4/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004119 7.6.2021 Prevádzka dopravného prostriedku 5/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004205 6.7.2021 Prevádzka dopravného prostriedku v stredisku Piešťany za 6/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004298 10.8.2021 Prevádzka dopravného prostriedku 7/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004380 9.9.2021 Prevádzka dopravn. prostriedku ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004439 7.10.2021 Prevádzka dopravného prostriedku ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004539 10.11.2021 Prevádzka dopravného prostriedku ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Nastavenia cookies