Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/045 | 27.3.2024 | internetové pripojenie rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/046 | 27.3.2024 | El. energia Podolie BD 409 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 170,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/047 | 27.3.2024 | Nafta multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/048 | 27.3.2024 | USB kľúče 10 ks | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 113,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/049 | 27.3.2024 | geometrický plán na vysporiadanie parciel k. ú. Podolie | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/050 | 27.3.2024 | Microsoft 365 Business Basic 12 mesiacov | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/051 | 27.3.2024 | hudobná reprodukcia prostredníctvom miestneho rozhlasu | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/052 | 27.3.2024 | Poplatky za telefon 2024 02 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/053 | 27.3.2024 | elektronická evidencia nádob na komunálny odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/054 | 27.3.2024 | odvoz bio odpadu 2024 02 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/055 | 27.3.2024 | mesačné poplatky za felefón 2024 02 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/056 | 27.3.2024 | aktualizácia rozhlas Kopanice | MK hlas s. r. o. | 45352305 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/057 | 27.3.2024 | zneškodnenie odpadu 2024 02 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 898,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/001 | 27.3.2024 | projektová dokumentácia bytové domy za kultúrnym domom | OŽI architektúrou s.r.o. | 55057896 | 20 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/002 | 27.3.2024 | projektová dokumentácia zníženie energetickej náročnosti budovy kina | REYMAX, s.r.o. | 47591439 | 9 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/003 | 27.3.2024 | oprava križovatiek v obci | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 24 804,81 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/51/2024 | 20.3.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1A/ŠFRB/2023 | Ivan Zámek | ||
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/079 | 19.3.2024 | materiál ku kabeláži obecného úradu | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 2 672,13 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/49/2024 | 12.3.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 10B/ŠFRB/2023 | Lenka Lakatošová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/50/2024 | 12.3.2024 | Dodatok k Zmluve č. 170001349 | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 |