Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 150318 | 26.6.2015 | Aktualizácia programu WinKONS | SH systém s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160218 | 16.5.2016 | Aktualuzácia WinIBEU | SH systém spol. s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160263 | 3.6.2016 | Aktualizácia WinIBEU a WinKONS | SH systém spol. s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180094 | 2.2.2018 | Aktualizácia WinIBEUe | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180134 | 19.2.2018 | Záloha, uzávierka, prechod roku - vzdialený prístup WinIBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180272 | 4.5.2018 | Aktualizácie WinIBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7501330405 | 23.2.2015 | Paušál T mobil 15.1..2015 - 14.2.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7503245697 | 21.4.2015 | Paušál T mobil 15.03.2015 - 14.04.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,26 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000073 | 1.8.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 296 | Maráková Anna | 13,28 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000009 | 8.11.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto 258 - kopanice | Barteková Zdenka | 13,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/028 | 28.10.2021 | Krížik, písmenká | Fogašová Martina | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400008 | 7.7.2014 | Farebná tlač - Furmanské preteky | LexiePrint, s.r.o. | 46935681 | 13,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/305 | 25.10.2025 | potraviny na posedenie dôchodcov | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | 31428819 | 13,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048245 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - Dom smútku od 19.1.2021 do 11.5.20212 | TVK, a.s. | 36302724 | 13,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223047793 | 18.5.2023 | Voda Podolie 515 - PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 13,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111101489 | 25.1.2011 | Prenájom rohože do KD | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111104267 | 22.2.2011 | Prenájom rohože do KD | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111107206 | 28.3.2011 | ABO - Rohož 3/2011 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9237788107 | 27.11.2023 | El. energia BD 526/A | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 13,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/081 | 21.3.2025 | reťaz na motorovú pílu | ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa | 11906022 | 13,74 EUR |