|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
121101352 |
24.1.2012 |
Prenájom rohože do KD 1/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120114 |
24.1.2012 |
Renovácia tonerov |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
113,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120039 |
26.1.2012 |
Aktualizácia Win IBEU |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02-25/2012 |
26.1.2012 |
Stavebbný úrad - 2011 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
73,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200716282 |
27.1.2012 |
Paušál mobil 22.12.2011-21.1.2012 |
T mobile |
35763469 |
19,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
43/2012 |
1.2.2012 |
Prepchatie odpadu od WC 2x, prepchatie podlahových vpustí v kuchyni |
Dušan Vranák |
37128396 |
111,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7217418416 |
2.2.2012 |
Plyn RD 409 február 2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
362,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2121103540 |
2.2.2012 |
Licencia na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
20,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416301107 |
3.2.2012 |
El.energia RD 409 2/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
69,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
804785 |
3.2.2012 |
Hygienické potreby 3.2.2012-30.3.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12300042 |
6.2.2012 |
Zmluva o prevádzke SAD PN 2/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416299772 |
6.2.2012 |
El.energia Garáže 2/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
24,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445800056 |
6.2.2012 |
El.energia ZS 2/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn Markvet 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn Kino 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
365,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn KD 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 545,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn Kaderníctvo a kvetinárstvo 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
152,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn KD ohrev vody 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
86,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn OcÚ 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
914,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12000031 |
7.2.2012 |
Servis a kontrola - vodomeru |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
138,00 EUR |