|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9042638890 |
8.4.2022 |
Filtračné vrecká |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
12,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21220107 |
8.4.2022 |
Dodávka a montáž okien záhradníctvo |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
4 483,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129220228 |
8.4.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 401,07 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/036 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/037 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/038 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/039 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/040 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/041 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/042 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 04 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/043 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 04 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/044 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,21 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/07/2022 |
5.4.2022 |
Kúpna zmluva - k. ú. Podolie, parcela reg.,,E": 2822, 2938, 2942, 2299/1 |
Roman Zámečník |
|
1 847,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6112786137 |
4.4.2022 |
Materiál filtracne vrecka |
NAY a. .s |
35739487 |
9,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202203108 |
4.4.2022 |
Služby technika BOZP 1. Q 2022 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2204004 |
4.4.2022 |
Mapy |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
148,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1122108959 |
4.4.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 04 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220062 |
4.4.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1022040103 |
1.4.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 2022/04 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10220003 |
1.4.2022 |
Inštalatérske a kúrenárske práce Kvetinárstvo |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
4 953,54 EUR |