|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
13B/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 13B - 526 |
Ing. Michaela Červeňanská |
|
170,14 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
14B/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 14B - 526 |
Helena Vrbová |
|
154,54 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
30/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica |
Obec Čachtice |
00311464 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021019 |
11.10.2021 |
Vypracovanie účel. energet. auditu budovy MŠ Podolie |
Murano s. r. o. |
50521071 |
3 360,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/119 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/120 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/121 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/122 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/123 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/124 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/125 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/126 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov Tribúna s. č. 803 10/2021 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/127 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021133 |
7.10.2021 |
Oprava traktora, Berlinga |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
761,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129211593 |
7.10.2021 |
Zber odpadu III. Q 2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 154,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013004439 |
7.10.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7592076707 |
7.10.2021 |
El. energia verejné priestory BD 1019 2021/10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7592076391 |
7.10.2021 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 2021/10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021/095 |
7.10.2021 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 546,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202109109 |
7.10.2021 |
Vypracovanie dokumentácia BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
360,00 EUR |