|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/100 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/099 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/098 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/097 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/096 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/095 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/026 |
11.8.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Augustínová |
Juraj Augustín |
|
62,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/094 |
11.8.2021 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
33,20 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2021/01 |
11.8.2021 |
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU |
Packeta SlovaKIA, S.R.O. |
48136999 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2103073 |
10.8.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID-19 (marec 2021) |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
60,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3202100856 |
10.8.2021 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 457,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8288082350 |
10.8.2021 |
Telefón 7/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
29,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013004298 |
10.8.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 7/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7592024433 |
10.8.2021 |
El.energia - BD 1019 - verejné osvetlenie 8/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7592024085 |
10.8.2021 |
El. energia BD 1019 - spoločné priestory 8/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/0260 |
10.8.2021 |
Prenájom domu smútku |
Augustín Juraj |
|
62,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021014 |
6.8.2021 |
dodávka plastových smetných nádob a lavičiek |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 202,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021393 |
30.7.2021 |
Dvere do kuchyne v KD |
Sučanský družstvo |
50398903 |
1 418,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210014 |
29.7.2021 |
Rozdelenie rozpočtov a výkazov výmer podľa jednotlivých aktivít a dve naviac súpravy stavby:... |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
21/2020 |
29.7.2021 |
Kúpna zmluva: pozemok parc. reg. „E“ č. 910/20 (zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere 64... |
Rudolf Palkech, Ivan Palkech, Božena Vičíková, Zdenka Palkechová |
|
213,12 EUR |