|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2021062 |
19.8.2021 |
Ročný servis plynových kotlov - Kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
210,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021 063 |
19.8.2021 |
Ročný servis plynových kotlov - Zdravotné stredisko |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
41,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210100866 |
19.8.2021 |
Elektroinštalačný materiál |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
475,23 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 7 |
18.8.2021 |
Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2480/2016 - nové odberné miesto:... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
Detail |
Zmluva Kúpna |
22/2021 |
17.8.2021 |
predaj pozemku p.č. 1974/3 reg. C o výmere 48 m2 |
Eva Salajková |
|
159,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/027 |
17.8.2021 |
Prenájom domu smútku |
Gúčiková Miloslava |
|
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2211105695 |
16.8.2021 |
Licencia na verejné použitie hudobných diel rok 2021 |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21607061 |
16.8.2021 |
Odvoz a nakladanie komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
321,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/104 |
16.8.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory za 1. polrok 2021 detská lekárka |
MUDr. Lívia Hendrichová |
|
1 003,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2139530 |
12.8.2021 |
Čistiace potreby |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
60,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR21015809 |
11.8.2021 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210026 |
11.8.2021 |
Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska |
Peter Tulis |
40831655 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0100/2021 |
11.8.2021 |
Oprava ponorného čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
648,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21607058 |
11.8.2021 |
Obedy 7/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
143,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021 009 |
11.8.2021 |
Vypracovanie architektonickej štúdie bytových domov p.č. 1872/5, 1872/1, 1872/3 |
Ing. arch. Iveta Kusendová |
43436994 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1121119243 |
11.8.2021 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - august 2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8600891866 |
11.8.2021 |
Plyn 8/2021 - nehnuteľnosť č. 140 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
7,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/103 |
11.8.2021 |
Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - záhradkárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/102 |
11.8.2021 |
Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - tribúna OŠK |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/101 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |