Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/072 1.7.2025 nájom nebytových priestorov, energie Dana Podhradská 53481798  355,12 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/073 1.7.2025 nájom nebytových priestorov, energie Kaderníctvo - Martina Pätnická 43833616  166,46 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/074 1.7.2025 nájom nebytových priestorov, energie Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická 34001701  329,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/075 1.7.2025 nájom nebytových priestorov, energie RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  278,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/076 1.7.2025 nájom nebytových priestorov Peter Bigoš   64,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/077 1.7.2025 nájom nebytových priestorov, energie Mário Štauder 50060911  138,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/184 1.7.2025 výkon zodpovednej osoby 2025 06 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/068 30.6.2025 relácia v rozhlase, trhové miesto Agro-hydina Godány s. r. o. 46538968  13,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/069 30.6.2025 nájom nebytových priestorov 1. polrok 2025 MUDr. Lívia Hendrichová 36124800  1 003,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDI/2025/004 30.6.2025 úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD BESKON s.r.o. 52899403  1 045,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDI/2025/006 30.6.2025 práce na autobusovej zastávke Podolie Kopanice RD KAO - ĽK s.r.o. 36340529  370,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/162 30.6.2025 organizácia detskej zóny MDD 14.06.2025 PENGUIN Sport Club o. z. 42279607  400,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ/02/2025 27.6.2025 Kúpna zmluva - Vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória Insgraf s.r.o. 47078839  18 918,97 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZ/05/2025 27.6.2025 Zmluva o nájme bytu č. 1/1 v BD 409 Nora Kudláčová   254,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/07/2025 26.6.2025 Zmluva o dielo ,,Havarijná situácia vykurovacieho systému v ZŠ s MŠ Podolie" MITECO, spol. s r.o. 35898976  182 347,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/067 26.6.2025 relácia v rozhlase Simona Bizíková 54087040  4,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/161 23.6.2025 slovenská vlajka, vlajka EÚ Vlajky.EU s.r.o. 28511042  113,96 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/181 23.6.2025 údržba auta - Peugeot Alza.sk s.r.o. 36562939  15,43 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/066 19.6.2025 odber elektroodpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/159 19.6.2025 mobilná nerf aréna DEMOD s.r.o. 53658281  860,00 EUR 
Nastavenia cookies